原材料倉(cāng)庫入庫流程

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1、原材料倉(cāng)庫入庫流程1.總則管代審核1.1目的為規(guī)范公司原材料倉(cāng)庫入庫管理,制定本流程。1.2適用范圍本流程適用于公司原材料倉(cāng)庫物料入庫的管理。收貨倉(cāng)管員在貨物(原材料)到達(dá)倉(cāng)庫時(shí),根據(jù)《送貨單》的信息(訂單號(hào)、品名、規(guī)格、數(shù)量、生產(chǎn)批號(hào))與采購(gòu)計(jì)劃進(jìn)行核實(shí)無誤后方可進(jìn)行點(diǎn)收簽字并及時(shí)完整填寫送檢單,并附上供應(yīng)商檢驗(yàn)報(bào)告、生產(chǎn)批號(hào)再通知檢驗(yàn)員。2、原材料倉(cāng)庫入庫流程來料送檢品管檢驗(yàn)員根據(jù)不同類別產(chǎn)品的檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)、方法進(jìn)行檢驗(yàn)。分類檢驗(yàn)采購(gòu)人員與供應(yīng)商處理品管檢驗(yàn)員根據(jù)《送檢單》的數(shù)據(jù)核對(duì)到貨物資,根據(jù)不同產(chǎn)品的檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行檢驗(yàn)或測(cè)試,對(duì)符合標(biāo)準(zhǔn)的物資判定合格,并在《送檢單》蓋上合格印章。倉(cāng)管員在

2、確定已檢驗(yàn)合格后,方可實(shí)施入庫作業(yè)。檢驗(yàn)合格確認(rèn)品管檢驗(yàn)員對(duì)判定不合格的產(chǎn)品加蓋不合格印章,填寫《異常處置單》,交給相關(guān)部門論證、判定,再由采購(gòu)部與供應(yīng)商交涉。倉(cāng)管員將其拉到不良品區(qū)進(jìn)行隔離。異常處置單品質(zhì)異常原材料倉(cāng)管員根據(jù)檢驗(yàn)結(jié)果,核對(duì)《送貨單》的數(shù)據(jù)與《送檢單》上的數(shù)據(jù)是否相符,并對(duì)該物資的存放區(qū)域和庫位進(jìn)行規(guī)劃和準(zhǔn)備。審核單據(jù)原材料倉(cāng)管員對(duì)入庫產(chǎn)品進(jìn)行計(jì)數(shù)或稱重,并都做好記錄。核對(duì)數(shù)量原材料倉(cāng)管員將入庫原材料按照倉(cāng)庫貨品存放秩序和規(guī)則進(jìn)行歸位或上架歸位上架、標(biāo)識(shí)原材料倉(cāng)管員根據(jù)實(shí)際入庫數(shù)據(jù)完成手工臺(tái)賬的更新操作。臺(tái)賬處理2倉(cāng)庫數(shù)據(jù)員在電腦系統(tǒng)上輸入入庫數(shù)據(jù)。系統(tǒng)操作3.流程相關(guān)表單格

3、式3.1《送貨單》3.2《送檢單》3.3《異常處置單》3.4《產(chǎn)品標(biāo)識(shí)卡》3.5《管理臺(tái)賬》2

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