唐山市古冶區(qū)京華街道辦事處

唐山市古冶區(qū)京華街道辦事處

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1、唐山市古冶區(qū)京華街道辦事處2016年部門決算有關(guān)事項說明按照《預(yù)算法》、《河北省預(yù)決算公開操作規(guī)程實施細》規(guī)定,現(xiàn)將2016年部門決算公開如下:一、部門職責(zé)及機構(gòu)設(shè)置情況(一)部門職責(zé)1.認真貫徹黨的路線、方針政策和區(qū)委、區(qū)政府的工作部署及各項指示精神,抓好領(lǐng)導(dǎo)班子的思想作風(fēng)建設(shè)、保證黨令、政令暢通。2.負責(zé)轄區(qū)內(nèi)企業(yè)社區(qū)、居委會黨的基層組織建設(shè)、黨員教育管理、組織發(fā)展和老干部工作。3.負責(zé)社區(qū)居委會干部的調(diào)整、任用、管理和培訓(xùn)。4.負責(zé)抓好對外宣傳、抓好精神文明建設(shè)活動。5.負責(zé)制定街道總體經(jīng)濟發(fā)展規(guī)劃,編制中長期和年度發(fā)展規(guī)劃。6.負責(zé)地方零散稅收收繳工作。7

2、.負責(zé)為轄區(qū)內(nèi)企業(yè)提供協(xié)調(diào)服務(wù),搞好綜合分析,及時準確向區(qū)有關(guān)部門報統(tǒng)。8.負責(zé)轄區(qū)內(nèi)城市建設(shè)、市容環(huán)境衛(wèi)生、園林綠化、環(huán)境保護、市政、規(guī)劃等監(jiān)督、管理、服務(wù)工作。9.負責(zé)為境內(nèi)企業(yè)和居民群眾提供法律服務(wù)做好民事調(diào)解,民間糾紛排查、認真接待群眾來信來訪與境內(nèi)派出所,聯(lián)防隊協(xié)調(diào)聯(lián)動,搞好社會治安綜合治理,負責(zé)街道的基層政權(quán)建設(shè)。10.負責(zé)抓好安全生產(chǎn)工作,組織開展轄區(qū)內(nèi)企事業(yè)單位安全生產(chǎn)檢查、指導(dǎo),督促轄區(qū)內(nèi)單位消除安全生產(chǎn)隱患,落實安全生產(chǎn)措施。1.配合有關(guān)部門做好防汛、防風(fēng)、防火、防震、搶險和防災(zāi)工作。2.負責(zé)境內(nèi)貧困居民的救濟工作,境內(nèi)地名志,殯葬改革工作。3

3、.負責(zé)年度征兵及民政優(yōu)撫工作。4.做好宗教工作,維護老年人、未成年人、婦女、殘疾人和歸僑、僑眷、少數(shù)民族、宗教人士的合法權(quán)益。5.負責(zé)制定境內(nèi)年度人口出生規(guī)劃,做好計劃生育工作。6.負責(zé)辦理人大代表、政協(xié)委員的議案、提案。7.負責(zé)社區(qū)服務(wù)工作。8.承辦區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他工作任務(wù)。(二)機構(gòu)設(shè)置根據(jù)上述職責(zé),京華街道辦事處設(shè)5個職能科室:1.黨政綜合辦公室、2.城市管理辦公室、3.社會事務(wù)辦公室、4.財經(jīng)辦公室、5.計劃生育辦公室。京華街道辦事處核定機關(guān)行政編制12人,其中黨委書記1名,副書記兼紀委書記1名,辦事處主任1名,副主任3名,人聯(lián)組長1名,委員4名(均

4、不占領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)),股級職數(shù)5名。設(shè)置5個事業(yè)機構(gòu),核定事業(yè)編制30名,核定股級職數(shù)7名?,F(xiàn)階段實有人數(shù)為32人,其中機關(guān)行政編制13人,參公管理編制6人,事業(yè)編制13人。二、部門預(yù)算執(zhí)行情況分析(一)綜合收支與上年決算數(shù)對比情況說明我街道2016年度上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元,本年收入818.84萬元,本年支出818.84萬元,年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元;與2015年度相比,支出下降了92.31萬元,支出增長率為-10.13。我街道在日常工作中,嚴格按照中央八項規(guī)定的要求,節(jié)源開支,降低了行政運行成本。(二)財政撥款支出與年初預(yù)算數(shù)對比情況說明我街道2016年度收入818.84

5、萬元,本年支出818.84萬元,年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。其中行政運行支出419.32萬元,約占總支出的51%;其他政府辦公及相關(guān)事務(wù)支出172.67萬元,約占總支出的21%;行政區(qū)劃和地名管理及基層政權(quán)和社區(qū)建設(shè)支出215.02萬元,約占總支出的26%:產(chǎn)業(yè)技術(shù)研究與開發(fā)支出2萬元,約占總支出的0.9%:住房改革支出住房公積金支出9.82萬元,約占總支出的1.1%。三、機關(guān)運行經(jīng)費情況2016年部門運行基本支出393.72萬元,主要包括辦公費81.63萬元、水費2.08萬元、電費4.58萬元、郵電費4.26萬元、差旅費0.97萬元、辦公取暖費6.54萬元、會議費0萬

6、元、公務(wù)接待0.499萬元、印刷費0萬元,咨詢費0萬元,手續(xù)費0.22萬元,維修費0.23萬元,培訓(xùn)費0萬元,專用材料費0萬元,勞務(wù)費238.11萬元,工會經(jīng)費0萬元,福利費0萬元、,其他商品和服務(wù)支出36.56萬元。四、財政撥款“三公”經(jīng)費決算情況及增減變化原因2016年我部門“三公”經(jīng)費決算支出13.29萬元,較預(yù)算增加13.29萬元。具體情況為:(一)公務(wù)用車購置及運行費。共計12.79萬元,較預(yù)算增加12.79萬元。①公務(wù)用車購置費0萬元。與預(yù)算持平。②公車運行維護經(jīng)費支出12.79萬元,較預(yù)算增加12.79萬元。(二)公務(wù)接待費支出0.499萬元,較預(yù)算

7、增加0.499萬元。增加的原因為增加了日常的公務(wù)接待費預(yù)算。(三)因公出國(境)費支出0萬元,無因公出國(境)團組數(shù)及人數(shù)。與預(yù)算持平。(四)2016年部門公務(wù)用車保有量為2輛,國內(nèi)公務(wù)接待7次83人。五、績效預(yù)算信息(一)總體績效目標1.狠抓了經(jīng)濟建設(shè),為打造實力古冶做貢獻。一是全力完成了財稅收入指標。根據(jù)區(qū)政府下達的全年財稅征收任務(wù),進一步明確目標,落實責(zé)任,強化監(jiān)管,廣辟稅源,對轄區(qū)所有企業(yè)商戶開展一次全面的摸底調(diào)查,對調(diào)查結(jié)果進行梳理、歸類,登統(tǒng)造冊,實施動態(tài)監(jiān)管。加強與各企業(yè)商戶溝通聯(lián)系,協(xié)助其解決生產(chǎn)經(jīng)營過程中的實際困難,建立良好的屬地關(guān)系,同時加大對

8、重點稅源的

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