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《博湖縣紅十字會(huì)2017年度部門決算》由會(huì)員上傳分享,免費(fèi)在線閱讀,更多相關(guān)內(nèi)容在工程資料-天天文庫。
1、博湖縣紅十字會(huì)2017年度部門決算公開說明目錄第一部分博湖縣紅十字會(huì)部門單位概況一、主要職能、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況二、部門決算單位構(gòu)成第二部分部門決算情況說明一、部門收支總體情況(一)部門收入支出決算總體情況說明(二)部門收入總體情況說明(三)部門支出總體情況說明二、部門財(cái)政撥款收支情況(一)財(cái)政撥款收支總體情況說明(二)一般公共預(yù)算支出決算情況說明(三)政府性基金預(yù)算收支決算情況說明(四)政府性基金預(yù)算支出決算情況說明三、部門結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況四、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況五、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況六、政府采購情況七、其他重要事項(xiàng)的情況(一)國有資產(chǎn)占用情況說明(二)國有資產(chǎn)收益征繳情況說明(
2、三)部門項(xiàng)目支出情況和項(xiàng)目績效評價(jià)情況說明第三部分專業(yè)名詞解釋第四部分部門決算報(bào)表一、報(bào)表封面二、部門收支總體情況(11張):《收入支出決算總表》《收入決算表》《支出決算表》《收入支出決算表》《項(xiàng)目收入支出決算表》《行政事業(yè)類項(xiàng)目收入支出決算表》《基本建設(shè)類項(xiàng)目收入支出決算表》《支出決算明細(xì)表》《基本支出決算明細(xì)表》《項(xiàng)目支出決算明細(xì)表》《財(cái)政專戶管理資金收入支出決算表》三、財(cái)政撥款收支情況(9張)《財(cái)政撥款收入支出決算總表》《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表》《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表》《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算明細(xì)表》《政府性
3、基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表》《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表》《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算明細(xì)表》四、單位資產(chǎn)負(fù)責(zé)情況(1張):《資產(chǎn)負(fù)債簡表》五、部門決算附表(5張)《資產(chǎn)情況表》《國有資產(chǎn)收益征繳情況表》《基本數(shù)字表》《機(jī)構(gòu)人員情況表》《非稅收入征繳情況表》六、填報(bào)說明附表(2張)《部門決算相關(guān)信息統(tǒng)計(jì)表》《政府采購情況表》七、“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況(1張)《2017年度一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表》第一部分部門單位概況一、部門(單位)情況主要職能1、宣傳和執(zhí)行《中華人民共和國紅十字會(huì)法》和《中華人民共和國紅十字標(biāo)志使用辦
4、法》,糾正濫用紅十字標(biāo)志現(xiàn)象;2、開展救災(zāi)的準(zhǔn)備工作;在自然災(zāi)害和突發(fā)事件中,對傷病人員和其他受害者進(jìn)行救助;3、普及衛(wèi)生救護(hù)和防病知識(shí),進(jìn)行初級衛(wèi)生救護(hù)培訓(xùn),組織群眾參加現(xiàn)場救護(hù);參與輸血獻(xiàn)血工作,推動(dòng)無償獻(xiàn)血;開展其他人道主義服務(wù)活動(dòng);4、開展紅十字青少年活動(dòng);二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況單位為參照公務(wù)員管理單位,人員工資由財(cái)政經(jīng)費(fèi)解決。編制人數(shù)2人,實(shí)有人數(shù)2人,公益性人員1人。二、部門決算單位構(gòu)成。本單位納入2017年部門決算編制范圍的一級預(yù)算單位,資金來源為全額撥入經(jīng)費(fèi)管理方式。博湖縣紅十字會(huì)納入2017年部門決算編制范圍的單位名單見下表:序號單位名稱備注1博湖縣紅十字會(huì)第二部分部門決算
5、情況說明一、部門收支總體情況(一)部門收入支出決算總體情況說明2017年度部門決算收入28.53萬元,與上年相比,增加11.85萬元,增加幅度71.03%;支出28.93萬元,與上年相比,增加12.25萬元,增加幅度73.42%,增減變化主要原因是:2016年12月份調(diào)入1人,致使人數(shù)沒變,經(jīng)費(fèi)增加。結(jié)余0萬元,與上年相比,減少0.4萬元,減少100%。增減變化的主要原因是:2016年有基本支出結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余。與預(yù)算相比情況:2017年度部門決算收入28.53萬元,與預(yù)算相比,增加1.17萬元,增加4.28%;2017年支出28.93萬元,與預(yù)算相比,增加1.57萬元,增加5.74%,增減變化主要
6、原因是:社保及住房公積金的基數(shù)提高。其他有關(guān)說明內(nèi)容:無(二)部門收入總體情況說明本年收入合計(jì)28.53萬元,其中:財(cái)政撥款收入28.53萬元,占100%;上級補(bǔ)助收入0萬元;事業(yè)收入0萬元;經(jīng)營收入0萬元;附屬單位繳款0萬元%;其他收入0萬元。與預(yù)算相比情況:2017年度決算收入28.53萬元,與預(yù)算相比,增加1.17萬元,增加4.28%,增減變化主要原因是:社保及住房公積金的基數(shù)提高。其他有關(guān)說明內(nèi)容:無(三)部門支出總體情況說明本年支出合計(jì)28.92元,其中:基本支出28.92元,占100%;項(xiàng)目支出0元,占0%;上繳上級支出0萬元,占0%;經(jīng)營支出0萬元,占0%;對附屬單位補(bǔ)助支出0
7、元,占0%。與預(yù)算相比情況:2017年度部門決算支出28.93萬元,與預(yù)算相比,增加1.57萬元,增加5.74%,增減變化主要原因是:社保及住房公積金的基數(shù)提高。其他有關(guān)說明內(nèi)容:無二、部門財(cái)政撥款收支情況(一)財(cái)政撥款收支總體情況說明2017年度財(cái)政撥款收入28.53萬元,與上年相比,增加11.85萬元,增加幅度71.03%。增減變化的主要原因是:2016年12月份調(diào)入1人,致使人數(shù)沒變,經(jīng)費(fèi)增加。財(cái)政撥款