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《各項費用支出管理辦法》由會員上傳分享,免費在線閱讀,更多相關(guān)內(nèi)容在工程資料-天天文庫。
1、各項費用支出管理辦法第一章總則第一條為了既保障公司正常經(jīng)營和發(fā)展,又降低公司運行成本,必須嚴(yán)格費用管理,嚴(yán)肅費用支出和報銷,特制定本《管理辦法》。第二條公司全體員工必須牢固樹立“厲行節(jié)約,勤儉辦事”的思想,從嚴(yán)從緊控制費用支出,堅決反對大手大腳,鋪張浪費。第三條公司的費用主要包括:差旅費、辦公用品物品購置費、業(yè)務(wù)招待費、會務(wù)費、培訓(xùn)費、交通費、誤餐費、通訊費等。第四條各項費用支出,必須嚴(yán)格執(zhí)行審批程序。事前要說明費用開支的用途,預(yù)計金額等,經(jīng)有權(quán)人批準(zhǔn),方能到財務(wù)部門借款,時后要有合法的原始單據(jù),并填寫費用報銷單,由具體
2、經(jīng)辦人簽字,經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn),方能到財務(wù)部門報銷。第五條費用支出的權(quán)限標(biāo)準(zhǔn):(一)總經(jīng)理有權(quán)對單筆金額2000元以下的費用支出進行審批;(二)單筆金額超過2000元的,必須事先以書面形式,列明項目、用途、預(yù)計金額等報董事會審批。5(三)其他個人、各部門一律不得擅自開支各項費用。第六條費用開支完畢,必須及時到財務(wù)部門報銷,不得積壓。第二章差旅費第七條員工因公出差,必須事先填寫出差申請單,說明事由、地點、預(yù)計天數(shù)、預(yù)計費用等,經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后,到財務(wù)部門預(yù)借差旅費。第八條員工外出應(yīng)盡量乘坐火車(含動車),旅途超過6小時,可以乘坐硬
3、臥,6小時以內(nèi)乘坐硬席前往。副總經(jīng)理以上領(lǐng)導(dǎo)可以乘坐軟席或軟臥。第九條乘坐飛機必須經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn),但一律乘坐經(jīng)濟艙。第十條員工外出住宿應(yīng)盡量住三星級以下賓館或招待所,副總經(jīng)理以上可以住單人間,但不得住套間,其他員工一律住標(biāo)準(zhǔn)間。第十一條因公外出可以享受出差津貼,標(biāo)準(zhǔn)為:副總經(jīng)理以上每人每天150元,其他員工每人每日100元。出差津貼含在外餐費。特殊情況需要在外招待客戶,按業(yè)務(wù)招待費開支辦法執(zhí)行。出差天數(shù)按算頭不算尾計算。第十二條出差結(jié)束回到公司,應(yīng)填寫差旅費報銷單,在5日內(nèi)附出差申請單,經(jīng)總經(jīng)理審批,到財務(wù)部門報銷。報銷時
4、還清借款,多退少補。第三章業(yè)務(wù)招待費5第十三條業(yè)務(wù)招待費主要用于確實對公司業(yè)務(wù)開拓和發(fā)展起重要作用的重要人員的宴請招待。第十四條需要招待客戶時,必須事先向總經(jīng)理報告,說明事由、人數(shù)、預(yù)計費用額度,并填寫費用申請單。特殊情況無法填寫申請單時,可以口頭報告,事后補填。未經(jīng)請示的招待費用,公司一律不予報銷。第四章物品采購費用第十五條物品的購置主要指:日常辦公耗材、文具用具等,購置時必須事先填列物品購置單,說明用途、數(shù)量、預(yù)計費用額度,經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn),方可辦理。第十六條物品采購一律由辦公室統(tǒng)一負(fù)責(zé),財務(wù)部門配合,實行雙人辦理的原則
5、。各部門需要時可以提出計劃,報辦公室統(tǒng)一辦理,不得自行采購。第十七條大件物品的采購,包括:電子設(shè)備、家具、重要禮品,應(yīng)事先以書面形式提出申請,說明用途、數(shù)量、預(yù)計費用等報董事會審批,方可辦理。第五章會議及培訓(xùn)費第十八條公司組織的各種會議、慶典等,包括:可能發(fā)生的場地租用費、資料費、交通費、茶果費、餐費、住宿費、禮品費等,統(tǒng)一由辦公室在主辦部門配合下,做好費用預(yù)算,列明各項開支金額,經(jīng)總經(jīng)理審批,預(yù)借費用。會議結(jié)束后,按實際發(fā)生額,經(jīng)總經(jīng)理簽字后,到財務(wù)部門報銷。5第十九條組織員工培訓(xùn)時,由辦公室及相關(guān)部門做好計劃,應(yīng)列明
6、培訓(xùn)內(nèi)容、地點、時間,參加人員,預(yù)計費用等,經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)預(yù)借費用。培訓(xùn)結(jié)束,按實際發(fā)生額經(jīng)總經(jīng)理審批,到財務(wù)部門報銷。第六章各項補貼第二十條市內(nèi)交通費補貼(一)員工外出辦事可以乘坐公司公務(wù)車輛,或乘坐公共交通工具出行。(二)副總經(jīng)理以上領(lǐng)導(dǎo)或財務(wù)部門人員去銀行辦理提款、繳款等重要事項,可以乘坐出租車出行。(三)員工上下班給予每人每月40元交通費補貼。第二十一條誤餐補貼公司對每位員工每月按實際出勤天數(shù)每日15元標(biāo)準(zhǔn)給予誤餐補貼。第二十二條通訊費補貼公司原則上不承擔(dān)員工通訊費用,但由于工作需要給予一定話費補貼,具體標(biāo)準(zhǔn)如下:
7、(一)總經(jīng)理每月補貼300元;(二)副總經(jīng)理每月補貼200元;(三)部門負(fù)責(zé)人每月補貼100元;(四)普通員工每月補貼50元。第六章附則5第二十三條本辦法由總經(jīng)理辦公會制定,報董事會批準(zhǔn)后執(zhí)行,解釋權(quán)歸公司辦公室。5