郯城縣廣播電視臺部門預(yù)算.doc

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1、2015年郯城縣廣播電視臺部門預(yù)算目錄第一部分?概況一、單位基本情況及主要職能二、部門預(yù)算單位構(gòu)成第二部分?2015年部門預(yù)算表一、2015年收支預(yù)算總表二、2015年支出預(yù)算表三、2015年“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表第三部分?2015年部門預(yù)算情況說明第一部分??概況一、單位基本情況及主要職能堅持正確輿論導向,圍繞縣委、縣政府中心工作,利用廣播電視媒體搞好新聞宣傳報道工作,為全縣社會發(fā)展營造良好輿論環(huán)境。同時負責廣播電視自辦頻道節(jié)目發(fā)射工作及國家,省市數(shù)字和無線頻道節(jié)目的轉(zhuǎn)播工作。二、部門預(yù)算單位構(gòu)成郯城縣廣播電視臺部門預(yù)算無下屬單位,屬于單戶表。第二部分2015年部門預(yù)算表表

2、1.2015年郯城縣廣播電視臺部門收支預(yù)算總表單位:萬元收入支出項目2015年預(yù)算項目2015年預(yù)算一、財政撥款收入350工資及福利514.81財力撥款(補助)350個人和家庭補助92.6納入預(yù)算管理的行政性收費一般商品和服務(wù)19.6納入預(yù)算管理的專項收入項目20國有資源(資產(chǎn))有償使用收入 罰沒收入 其他預(yù)算內(nèi)資金 二、財政專戶核撥資金 三、納入預(yù)算管理的政府性基金收入 四、其他收入297.01   本年收入合計647.01本年支出合計647.01五、上級補助收入上繳上級支出六、上年結(jié)轉(zhuǎn)、結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)下年其中:一般公共預(yù)算結(jié)轉(zhuǎn) 政府性基金結(jié)轉(zhuǎn) 專戶結(jié)轉(zhuǎn) 收入總計647.01支出

3、總計647.01表2.2015年郯城縣廣播電視臺部門支出預(yù)算表單位:萬元科目編碼功能科目名稱總計基本支出項目支出備注類款項工資福利支出對個人和家庭補助支出商品和服務(wù)支出合計647.01514.8192.619.620207207042070404647.01514.8192.619.620表3.2015年“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表單位:萬元總計因公出國(境)經(jīng)費公務(wù)用車購置和運行維護費公務(wù)接待費小計公務(wù)用車購置經(jīng)費公務(wù)用車運行維護費3603602610??第三部分2015年部門預(yù)算情況說明一、預(yù)算編制的基本原則和方法(一)按照縣級預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定,預(yù)算編制實行綜合預(yù)算。(二)認真

4、執(zhí)行中央、省、市和縣委、縣政府有關(guān)規(guī)定要求,努力增收節(jié)支,控制行政成本,提高資金使用效益。(三)根據(jù)縣級預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定,人員經(jīng)費按編制內(nèi)實有人員和工資、津補貼政策規(guī)定編制;公用經(jīng)費按照統(tǒng)一定額標準編制;項目支出按照履行職能需要,遵循統(tǒng)籌兼顧和確保重點的原則,區(qū)分輕重緩急,結(jié)合財力情況編制。二、收支預(yù)算總體情況2015年收入預(yù)算為647.01萬元,其中:財政撥款收入350萬元,其它收入297.01萬元。2015年支出預(yù)算為647.01萬元,其中:工資及福利支出514.81萬元、對個人和家庭補助支出92.6萬元、商品和服務(wù)支出19.6萬元、項目支出20萬元。三、“三公”經(jīng)費預(yù)算

5、情況2015年,通過部門預(yù)算安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置和運行維護費、公務(wù)接待費等“三公”經(jīng)費預(yù)算共36萬元。(一)因公出國(境)費預(yù)算0萬元。包括單位工作人員公務(wù)出國(境)的國際旅費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出。(二)公務(wù)用車購置和運行維護費預(yù)算26萬元。包括單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。(三)公務(wù)接待費預(yù)算10萬元。包括單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

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