費用報銷規(guī)定.doc

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1、個人收集整理-ZQ費用報銷規(guī)定????第一條 現(xiàn)金報銷需填制報銷憑證,按憑證內容要求在"摘要"處填寫報銷內容及金額,由部門經理、審核人員、總經理審核簽字后交財務核報。(附流程)。????第二條 申購物品須事先填制物品申購單,經部門經理、辦公室簽字后交財務部,物品單價在元以上(含元)須總經理審核簽字,未經審批,擅自購買者不得報銷。財務人員審核時應對照已收到的申購單。購買物品原則上由辦公室辦理,專業(yè)用品自行購買后至辦公室辦理登記后財務核報。(附流程)b5E2R。b5E2R。????第三條 員工因工作需要不能回公司就餐

2、的,可憑發(fā)票每人每餐報銷元。外出聯(lián)系工作,應乘坐公交車輛,按實報銷,若有特殊情況,經部門經理事先同意方可乘坐出租車輛,報銷時須在發(fā)票上寫明出發(fā)地、目的地。p1Ean。p1Ean。????第四條 業(yè)務招待費:因工作需要招待客戶或贈送禮品,費用在元以上者應事先填制特批單,報總經理審核簽字后交財務部,財務人員審核時應對照已收到的特批單。員工因工作需要所支付的業(yè)務招待費在報銷時須向部門經理、審核人員主動說明,并由經辦人及部門經理在該張發(fā)票背后簽字。(附流程)DXDiT。DXDiT。????第五條 市外差旅費:員工因公赴外

3、省、市出差,路程超過六小時及需要過夜的可購買硬臥火車票,輪船票不超過三等艙位;遇有急事需乘飛機的,必須事先填制特批單,經總經理簽字后交財務部。財務人員審核報銷時須對照已收到的特批單。住宿費每日標準為元,伙食補貼每日元,上述兩項費用可累計使用。(附流程)RTCrp。RTCrp。????第六條 員工參加有關于本職工作的進修需經部門經理、總經理同意,并至管理部登記備案,所發(fā)生培訓費用按公司制定有關規(guī)定予以報銷。5PCzV。5PCzV。2/2個人收集整理-ZQ????第七條 員工因病就診發(fā)生的費用按公司有關醫(yī)療費用報銷規(guī)

4、定執(zhí)行。????第八條 員工因探病發(fā)生的費用,除受總經理委派外,均不能報銷。????第九條 手機費:凡公司員工領用手機每月月租控制在元以下,超出部分由領用人自行承擔,遇特殊情況需提高額度,應填制特批單,經總經理批準。jLBHr。jLBHr。2/2

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