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《《管理評審管理程序》》由會員上傳分享,免費在線閱讀,更多相關內(nèi)容在行業(yè)資料-天天文庫。
1、管理評審管理程序1.0目的為確保公司的質量方針和目標得以實現(xiàn),質量體系能持續(xù)、充分、有效的運行,持續(xù)改進過程產(chǎn)生更大效果。2.0范圍適用于公司管理階層對質量管理體系的系統(tǒng)評審活動。3.0職責部門(人員)職責1.主持召開公司管理評審;總經(jīng)理2.批準管理評審計劃和報告。1.負責向總經(jīng)理報告事業(yè)部體系運行情況和提出改進建議;管理者代表2.負責管理評審的組織、協(xié)調及評審后的跟蹤檢查和報告工作。1.負責準備并提供與本部門有關的評審所需的資料;各部門2.負責落實評審中提出的糾正預防措施的實施,持續(xù)改進質量體系。4.0程序4.1.管理評審計劃管理評審活動以會議的形式進行,一般一年舉行一次(應在有效進行內(nèi)審
2、之后進行)。品保部負責管理評審活動的安排與通知工作,于評審前十五日將評審會議主要內(nèi)容以《管理評審計劃》通知與會人。會議由總經(jīng)理主持,管理者代表負責組織,參加人員為各部門負責人及相關人員。4.2.管理評審內(nèi)容4.2.1管理評審活動主要包括以下方面:1)對質量體系運行結果與質量管理體系標準所有要求的符合、充分、有效性評審;2)在各不同階段體系表現(xiàn)與質量方針和目標的持續(xù)適宜性,方針和目標管理及業(yè)務計劃實現(xiàn)情況,質量成本控制,持續(xù)改進活動等的審查;3)對內(nèi)/外部審核的結果及糾正措施狀況的有效性和體系改進機會的評估;14)現(xiàn)場失效導致的顧客投訴、退貨,及其對安全、環(huán)境、市場信譽造成影響評估,以及糾正措
3、施狀況的有效性審查;5)潛在失效對質量、環(huán)境、安全的影響分析;6)對顧客(包括內(nèi)外部顧客)滿意度的測量和評;7)員工教育培訓計劃實施及成效的審查;8)新理念、新市場、新技術、新產(chǎn)品等外在環(huán)境因素變化對公司現(xiàn)行相關政策、目標、組織結構、系統(tǒng)的影響和導入機會。4.2.2管理評審的輸入根據(jù)上述評審內(nèi)容要求,各部門主管必須提供本部門與管理評審相關的評審輸入資料,其主要內(nèi)容有:(1)本部門分管的所有標準條款及所涉及的過程運行中所做工作和成效,及對照質量目標分解和業(yè)務計劃要求,盡可能以統(tǒng)計圖表且可比或趨勢性的進行符合性,有效性,適宜性評價;(2)目前本部門分管標準條款在體系運行中還存在的問題及對策/完成
4、期限;本部門還無法解決的如職能分配,組織接口,資源配置等方面問題或體系改進的建議提交管理評審;4.2.2.1管理者代表?外部審核結果報告?糾正及預防措施檢查總結報告?內(nèi)部審核報告(包括體系、過程、產(chǎn)品),應包含對TS16949標準的所有條款?要求的評價和結論?內(nèi)部審核的控制?上次管理評審的跟蹤檢查情況?對目前體系改進的意見和建議?質量體系運行小結4.2.2.2綜管辦?公司人力資源狀況2?相關培訓狀況報告4.2.2.3技術部?實際或潛在的外部失效對質量、安全、環(huán)境的影響分析報告?制造過程設計階段性目標(質量風險、成本、進度等)測量分析報告?質量體系運行小結1)產(chǎn)品質量先期策劃2)技術文件的管理
5、3)制造過程設計控制4)失效模式和后果分析5)生產(chǎn)件批準4.2.2.4品質部?投訴處理與退貨分析?質量體系運行小結1)測量系統(tǒng)分析控制2).數(shù)據(jù)分析和統(tǒng)計技術應用控制3)產(chǎn)品監(jiān)視和測量控制4)不合格品控制4.2.2.5生產(chǎn)部?制造過程業(yè)績(成材率、合格率、過程能力等)監(jiān)控測量報告?原材料倉庫管理工作總結?體系運行小結1)過程控制2)產(chǎn)品防護的控制3)標識和可追溯性的控制4.2.2.6裝備部?設施環(huán)境管理的控制4.2.2.7采購部?合格供方控制及業(yè)績監(jiān)控報告?采購工作總結?供方的控制4.2.2.8銷售部?銷售部業(yè)務工作計劃實施階段總結,質量目標及分解指標完成情況?顧客現(xiàn)場失效影響分析?顧客反饋
6、或投訴及其處置記錄的統(tǒng)計分析報告3?外部環(huán)境及市場變化,競爭對手分析及顧客滿意度測量報告?內(nèi)部環(huán)境變化分析,培訓計劃實施及員工滿意度測量報告1)業(yè)務計劃管理控制2)組織管理控制3)人力資源管理控制4)數(shù)據(jù)分析控制?質量體系運行小結報告a)與顧客有關的過程控制b)顧客財產(chǎn)控制c)顧客滿意度測量的控制4.2.2.9財務部?質量成本分析報告?質量成本控制總結4.3.管理評審輸出綜管辦負責根據(jù)管理評審會議結果編擬《管理評審會議紀要》,并形成相關的管理評審輸出資料,經(jīng)管理者代表審核,總經(jīng)理批準后發(fā)給與會人員。《管理評審會議紀要》主要涉及下列內(nèi)容:4.3.1確認質量方針和目標是否適應內(nèi)外環(huán)境變化及滿足質
7、量管理標準的所有要求。4.3.2質量體系是否持續(xù)有效并保證質量方針目標的實施,體系是否存在需改進環(huán)節(jié)。4.3.3業(yè)務計劃確定的質量指標和質量成本目標是否實現(xiàn),是否需調整。4.3.4現(xiàn)有資源配置和過程能力是否保證質量目標的實施和體系的持續(xù)有效運行。4.3.5是否有效地實施了顧客的特殊要求(若有時),處理了顧客投訴,實施了對產(chǎn)品的改進要求并使顧客滿意。4.3.6現(xiàn)場失效、重大質量問題及內(nèi)部審核中提出的不合格項是否