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1、撫遠市文物管理所2017年部門預算目錄第一部分單位概況第二部分2017年部門預算表一、財政撥款收支總表、一般公共預算支出表三、一般公共預算基本支出表四、“三公”經(jīng)費財政撥款支出表五、政府性基金預算支出表、K、政府性基金預算經(jīng)濟分類支出表七、單位收支總表八、單位收入總表九、單位支出總表第三部分2017年部門預算情況說明第四部分名詞解釋第一部分單位概況一、主要職能(一)文物管理1、貫徹和執(zhí)行《中華人民共和國文物保護法》和《黑龍江省文物管理條例;2、負責本行政區(qū)域內(nèi)的文物保護單位的保護、監(jiān)督管理工作;3、依法組織查處文物違法案件;4、履行國家級、省級、市縣級文物保護單
2、位安全檢查及督察工作;5、會同相關(guān)部門向省文物行政部門協(xié)調(diào)本行政區(qū)域內(nèi)城市基本建設的文物保護評估和審批工作。(二)文物事業(yè)管理1、負責本行政區(qū)域內(nèi)的文物保護和管理工作;2、負責本行政區(qū)域內(nèi)市縣級以上文物保護單位的檔案建設工作;3、有計劃開展不可移動文物普查和復查工作,配合城市基本建設做好文物搶救性發(fā)掘工作;4、開展學術(shù)研究和交流工作;5、做好本地區(qū)流散文物的收集工作。二、機構(gòu)設置:無內(nèi)設機構(gòu)三、人員構(gòu)成:撫遠縣文物管理所2016年財政供養(yǎng)人員為4人。在編在崗4人。第二部分2017年部門預算表一、財政撥款收支總表二、一般公共預算支出表三、一般公共預算基本支出表四、
3、“三公”經(jīng)費財政撥款支出表五、政府性基金預算支出表六、政府性基金預算經(jīng)濟分類支出表七、單位收支總表八、單位收入總表九、單位支出總表第三部分2017年部門預算情況說明一、財政撥款收支預算情況的總體說明(財政撥款收支總表說明)2017年財政撥款收支總預算合計31.2萬元。收入為一般公共預算撥款31.2萬元,政府性基金預算撥款0萬元,包括本年財政撥款收入31.2萬元、上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元;本年支出總額31.2萬元包括:文化體育與傳媒支出31.2萬元,占支出總額100%;社會保障和就業(yè)支出0萬元。二、一般公共預算當年財政撥款情況說明(一般公共預算支出表說明)(一)一般公共預算
4、支出規(guī)模變化情況2017年一般公共預算財政撥款支出31.2萬元,比2016年執(zhí)行數(shù)增加(或減少)萬元,主要原因是:(二)一般公共預算支出結(jié)構(gòu)情況2017年部門預算中,一般公共預算當年財政撥款用于以下方面:支出總額31.2萬元,其中文化體育與傳媒支出31.2萬元,占支出總額100%;社會保障和就業(yè)支出0萬元,占支出總額0%o(三)一般公共預算支出具體安排使用情況1、文化體育與傳媒支出2017年財政撥款預算數(shù)為31.2萬元,比2016年財政撥款執(zhí)行數(shù)增加(或減少)萬元,增長%,主要原因是2、社會保障和就業(yè)支出2017年財政撥款預算數(shù)為0萬元,比2016年財政撥款執(zhí)行
5、數(shù)增加(或減少)萬元,增長%,主要原因是3、(類)(款)(項)2016年財政撥款預算數(shù)為元,比2015年財政撥款執(zhí)行數(shù)增加(或減少)萬元,增長%,主要原因是4、(類)(款)(項)2016年財政撥款預算數(shù)為元,比2015年財政撥款執(zhí)行數(shù)增加(或減少)萬元,增長%,主要原因是三、一般公共預算基本支出情況說明2017年一般公共預算基本支出31.2萬元,其中:人員經(jīng)費26.7萬元,主要包括:基本工資,津貼補貼、獎金、社會保障繳費、伙食補助費、離休費、退休費、獎勵金、住房公積金、提租補貼、其他對個人和家庭補助等;日常公用經(jīng)費4.5萬元,主要包括:辦公費、差旅費、郵電費、工
6、會經(jīng)費、福利費等。、“三公”經(jīng)費預算情況說明2017年“三公”經(jīng)費預算數(shù)0.5萬元,其中:因公出國(境)費0萬元,公務用車購置及運行費0.5萬元,公務接待費0萬元。2016年“三公”經(jīng)費預算執(zhí)行數(shù)為0.5萬元,無增減變化。2016年“三公”經(jīng)費預算數(shù)比2015年預算執(zhí)行數(shù)減少萬元,其中:因公出國(境)費比2015年執(zhí)行數(shù),公務用車購置及運行費比2015年執(zhí)行數(shù),公務接待費比2015年執(zhí)行數(shù)。主要原因:五、政府性基金預算支出情況(如無政府性基金預算支出)2017年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。2017年政府性基金預算支出0萬元,其中:(類)支出0萬元,用于
7、工資福利支出萬元,商品和服務支出0萬元,對個人和家庭補助支出0萬元,項目支出0萬元。六、收支預算情況的總體說明按照綜合預算的原則,單位所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括:(單位收支總表收入項目);一般公共預算撥款收入31.2萬元。支出包括(單位收支總表支出項目)文化體育與傳媒支出31.2萬元;社會保障和就業(yè)支出0萬元。2017年收支總預算31.2萬元。七、收入預算情況說明2017年收入預算31.2萬元,其中(單位收入總表明細):一般公共預算撥款收入31.2萬元,占100%;八、支出預算情況說明2017年支出預算31.2萬元,其中:(單位支出總表明細):基
8、本支出31.2萬元,占1