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《2015年度部門決算說明》由會員上傳分享,免費(fèi)在線閱讀,更多相關(guān)內(nèi)容在應(yīng)用文檔-天天文庫。
1、2015年度部門決算說明一、部門基本情況(一)部門職責(zé)1.貫徹執(zhí)行國家和北京市關(guān)于統(tǒng)計(jì)方面的法律、法規(guī)、規(guī)章和統(tǒng)計(jì)制度、統(tǒng)計(jì)標(biāo)準(zhǔn),監(jiān)督檢查統(tǒng)計(jì)法律、法規(guī)、規(guī)章和統(tǒng)計(jì)制度、統(tǒng)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)的實(shí)施;承擔(dān)組織領(lǐng)導(dǎo)和協(xié)調(diào)全區(qū)統(tǒng)計(jì)工作,確保統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)真實(shí)、準(zhǔn)確、及時(shí)的責(zé)任。2.負(fù)責(zé)貫徹執(zhí)行國民經(jīng)濟(jì)核算體系,組織實(shí)施全區(qū)國民經(jīng)濟(jì)核算制度和全區(qū)投入產(chǎn)出調(diào)查,核算全區(qū)地區(qū)生產(chǎn)總值,匯編提供國民經(jīng)濟(jì)核算資料。3.負(fù)責(zé)組織實(shí)施全區(qū)人口、經(jīng)濟(jì)、農(nóng)業(yè)等重大國情國力普查工作;會同有關(guān)部門擬訂方案并組織實(shí)施;匯總、整理和提供有關(guān)區(qū)情區(qū)力方面的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)。4.負(fù)責(zé)組織實(shí)施
2、全區(qū)國民經(jīng)濟(jì)各行業(yè)的統(tǒng)計(jì)調(diào)查及能源、投資、價(jià)格、收入、科技、人口、勞動力、旅游、社會發(fā)展基本情況、環(huán)境基本狀況等統(tǒng)計(jì)調(diào)查,收集、匯總、整理和提供有關(guān)調(diào)查的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù),綜合整理和提供基本統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù);定期發(fā)布國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展情況的統(tǒng)計(jì)信息。5.負(fù)責(zé)對全區(qū)國民經(jīng)濟(jì)、社會發(fā)展、科技進(jìn)步和資源環(huán)境等情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析、統(tǒng)計(jì)預(yù)測和統(tǒng)計(jì)監(jiān)督,向區(qū)委、區(qū)政府及有關(guān)部門提供統(tǒng)計(jì)信息和咨詢建議。6.依法審批或備案各部門統(tǒng)計(jì)調(diào)查項(xiàng)目、建立健全統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)質(zhì)量審核、監(jiān)控和評估制度,開展對重要統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)的審核、監(jiān)控和評估。7.按照市統(tǒng)計(jì)局下達(dá)的工作任務(wù),領(lǐng)導(dǎo)和管理昌
3、平區(qū)城市社會經(jīng)濟(jì)調(diào)查隊(duì)、農(nóng)村社會經(jīng)濟(jì)調(diào)查隊(duì)、商業(yè)經(jīng)濟(jì)調(diào)查隊(duì)、統(tǒng)計(jì)執(zhí)法檢查隊(duì);組織完成本區(qū)城鎮(zhèn)、農(nóng)村各項(xiàng)專業(yè)性統(tǒng)計(jì)調(diào)查任務(wù)。8.建立健全并管理統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)庫系統(tǒng),組織建立和管理全區(qū)統(tǒng)計(jì)網(wǎng)絡(luò)和運(yùn)行。9.加強(qiáng)本區(qū)統(tǒng)計(jì)專業(yè)技術(shù)隊(duì)伍建設(shè)、統(tǒng)計(jì)教育和培訓(xùn),負(fù)責(zé)組織統(tǒng)計(jì)從業(yè)資格認(rèn)定工作,會同有關(guān)部門組織統(tǒng)計(jì)專業(yè)資格考試工作。10.承辦區(qū)政府及市調(diào)查總隊(duì)交辦的其他事項(xiàng)。?(二)部門決算單位構(gòu)成昌平區(qū)統(tǒng)計(jì)局本級,無二級單位二、2015年收入支出決算總體情況說明2015年度收入總計(jì)3139.70萬元,其中:本年收入合計(jì)3009.28萬元,年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余1
4、30.42萬元。在本年收入中,財(cái)政撥款收入3007.13萬元,占收入合計(jì)的99.93%;其他收入2.15萬元,占收入合計(jì)的0.07%。2015年度本年支出合計(jì)2997.59萬元,其中:基本支出2302.70萬元,占支出合計(jì)的76.82%;項(xiàng)目支出694.89萬元,占支出合計(jì)的23.18%。2015年年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余142.11萬元。三、2015年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況2015年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出2997.59萬元,主要用于以下方面:一般公共服務(wù)支出2803.43萬元,
5、占本年財(cái)政撥款支出93.52%;教育支出1.42萬元,占本年財(cái)政撥款支出0.05%;社會保障和就業(yè)支出192.74萬元,占本年財(cái)政撥款支出6.43%。(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況1.“一般公共服務(wù)支出”:2015年度決算2803.43萬元,比2015年年初預(yù)算增加195.51萬元,增長7.5%。其中:“統(tǒng)計(jì)信息事務(wù)”2015年度決算2803.43萬元,比2015年年初預(yù)算增加195.51萬元,增長7.5%。主要原因:工資福利支出和對個(gè)人家庭補(bǔ)助增加。本年機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老制度改革,經(jīng)測算有部分人員享受臨時(shí)性補(bǔ)貼;本年單
6、位新招錄公務(wù)員2名,從外單位調(diào)入公務(wù)員1名;核算公積金基數(shù),調(diào)整公積金補(bǔ)發(fā)及扣繳金額。2.“教育支出”:2015年度決算1.42萬元,比2015年年初預(yù)算增加0.01萬元,增長0.7%。其中:“進(jìn)修及培訓(xùn)”2015年度決算1.42萬元,比2015年年初預(yù)算增加0.01萬元,增長0.7%。主要原因:年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余125元,用于單位職工崗位培訓(xùn)。3.“社會保障和就業(yè)支出”:2015年度決算192.74萬元,比2015年年初預(yù)算增加23.73萬元,增長14.04%。其中;“行政事業(yè)單位離退休”2015年度決算181.72萬元,比2015年
7、年初預(yù)算169.01萬元增加12.71元,增長7.52%。主要原因:本年單位新增退休人員1名,以及退休人員根據(jù)政策調(diào)整退休待遇,對個(gè)人和家庭補(bǔ)助-退休費(fèi)增加;“社會福利”2015年度決算11.02萬元,比2015年年初預(yù)算增加11.02萬元,增長100%。主要原因:本年單位有1名退休人員死亡,增加支出全部為撫恤金喪葬費(fèi)。四、2015年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明本部門2015年度無政府性基金預(yù)算支出情況五、2015年度財(cái)政撥款基本支出經(jīng)濟(jì)分類決算情況說明2015年本部門使用財(cái)政撥款安排基本支出2302.70萬元,其中:
8、(1)工資福利支出包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會保障繳費(fèi);(2)商品和服務(wù)支出包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、租賃費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和