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1、2015年郯城縣文物管理所部門預算目錄第一部分?概況一、單位基本情況及主要職能二、部門預算單位構(gòu)成第二部分?2015年部門預算表一、2015年收支預算總表二、2015年支出預算表三、2015年“三公”經(jīng)費支出預算表第三部分?2015年部門預算情況說明第一部分??概??況一、單位基本情況及主要職能1、基本情況:郯城縣文物管理所是經(jīng)郯城縣編制委員會批準設立的全額撥款事業(yè)單位,隸屬郯城縣文化廣電新聞出版局局管理,現(xiàn)有職工11人,負責郯城縣境內(nèi)文物的管理、保護、收集、整理。2、主要職能:(1)協(xié)調(diào)處理本轄區(qū)內(nèi)文物工作方針與經(jīng)濟建設之間的各種矛盾,保障文物工作健康發(fā)展;(2)對文物庫房中的文物進行
2、規(guī)范管理、安全收藏;(3)協(xié)助考古發(fā)掘單位做好本轄區(qū)內(nèi)調(diào)查和勘探;(4)負責做好本轄區(qū)的文物保護的“四有”工作,建立有效的文物保護網(wǎng)絡。二、部門預算單位構(gòu)成郯城縣文物管理所部門預算包括:郯城縣文物管理所預算納入郯城縣文物管理所2015年部門預算編制范圍的單位詳細情況見下表:序號單位名稱備注1郯城縣文物管理所?第二部分2015年部門預算表表1.2015年郯城縣文物管理所部門收支預算總表單位:萬元收入支出項目2015年預算項目2015年預算一、財政撥款收入89.94財力撥款(補助)89.94納入預算管理的行政性收費納入預算管理的專項收入國有資源(資產(chǎn))有償使用收入罰沒收入其他預算內(nèi)資金二、財
3、政專戶核撥資金三、納入預算管理的政府性基金收入四、其他收入本年收入合計89.94本年支出合計89.94五、上級補助收入上繳上級支出六、上年結(jié)轉(zhuǎn)、結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)下年其中:一般公共預算結(jié)轉(zhuǎn)對附屬單位補助支出政府性基金結(jié)轉(zhuǎn)專戶結(jié)轉(zhuǎn)收入總計89.94支出總計89.94表2.2015年郯城縣文物管理所部門支出預算表科目編碼功能科目名稱總計基本支出項目支出備注類款項工資福利支出對個人和家庭補助支出商品和服務支出合計89.9465.8813.784.286.00207文化體育與傳媒支出89.9465.8813.784.286.0002文物89.9465.8813.784.286.002070201行政運行(
4、文物)83.9465.8813.784.280.002070204文物保護6.000.000.000.006.00表3.2015年“三公”經(jīng)費支出預算表單位:萬元總計因公出國(境)經(jīng)費公務用車購置和運行維護費公務接待費小計公務用車購置經(jīng)費公務用車運行維護費0.50.5??第三部分2015年部門預算情況說明一、預算編制的基本原則和方法(一)按照縣級預算管理有關(guān)規(guī)定,預算編制實行綜合預算,收入和支出均納入年度預算。(二)認真執(zhí)行中央、省、市和縣委、縣政府有關(guān)規(guī)定要求,努力增收節(jié)支,控制行政成本,提高資金使用效益。(三)根據(jù)縣級預算管理有關(guān)規(guī)定,人員經(jīng)費按編制內(nèi)實有人員和工資、津補貼政策規(guī)定編
5、制;公用經(jīng)費按照統(tǒng)一定額標準編制;項目支出按照履行職能需要,遵循統(tǒng)籌兼顧和確保重點的原則,區(qū)分輕重緩急,結(jié)合財力情況編制。二、收支預算總體情況2015年收入預算為89.94萬元,其中:財政撥款(補助)收入89.94萬元。2015年支出預算為89.94萬元,其中:一般公共服務支出83.94萬元,文物保護支出6萬元。三、“三公”經(jīng)費預算表說明2015年,通過部門預算安排的因公出國(境)費、公務用車購置和運行維護費、公務接待費等“三公”經(jīng)費預算共0.5萬元。(一)因公出國(境)費預算0萬元。(一)公務用車購置和運行維護費預算0萬元。包括單位公務用車購置費及燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支
6、出。(二)公務接待費預算0.5萬元。包括單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出。