美迪信財(cái)務(wù)規(guī)定.doc

美迪信財(cái)務(wù)規(guī)定.doc

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1、美迪信(北京)醫(yī)藥科技有限公司財(cái)務(wù)管理制度第一部分總則第一條原則和目的為了加強(qiáng)公司內(nèi)部管理,規(guī)范公司財(cái)務(wù)核報(bào)行為,倡導(dǎo)一切以業(yè)務(wù)為重的指導(dǎo)思想,合理控制費(fèi)用支出,特制定本制度。第二條內(nèi)容本制度根據(jù)相關(guān)的財(cái)務(wù)制度及公司的實(shí)際情況,將財(cái)務(wù)核報(bào)分為日常辦公費(fèi)用、專項(xiàng)支出等,以下分別說明核報(bào)相關(guān)的借款流程及各項(xiàng)支出具體的財(cái)務(wù)核報(bào)制度和核報(bào)流程。第三條適用本制度適用美迪信(北京)醫(yī)藥科技有限公司全體員工。第二部分借款管理規(guī)定及借款流程第一條借款管理規(guī)定(一)出差借款:出差人員憑審批后的《出差申請(qǐng)表》按批準(zhǔn)額度辦理借款,出差返回5個(gè)工作日

2、內(nèi)辦理核報(bào)還款手續(xù)。(二)其他臨時(shí)借款,如業(yè)務(wù)費(fèi)、周轉(zhuǎn)金等,借款人員應(yīng)及時(shí)報(bào)帳,除周轉(zhuǎn)金外其他借款原則上不允許跨月借款。(三)各項(xiàng)借款金額超過5000元應(yīng)提前一天通知財(cái)務(wù)部備款。(四)借款銷賬規(guī)定:借款銷帳時(shí)應(yīng)以借款申請(qǐng)單為依據(jù),據(jù)實(shí)核報(bào)。1、核報(bào)用途與借款用途一致,且金額小于借款金額時(shí),經(jīng)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)復(fù)核、上級(jí)主管審批、財(cái)務(wù)總監(jiān)審批后予以銷賬。2、核報(bào)用途與借款用途不致一致或核報(bào)金額大于借款金額時(shí),經(jīng)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)復(fù)核、上級(jí)主管審批、財(cái)務(wù)總監(jiān)審批、總經(jīng)理批準(zhǔn)后予以銷賬。(五)借款未還者原則上不得再次借款,逾期未還借款者轉(zhuǎn)為個(gè)人借款從工

3、資中扣回。第二條借款流程(一)借款人按規(guī)定填寫《借款單》,注明借款事由、借款金額(大小寫須完全一致,不得涂改)。(二)審批流程:部門經(jīng)理審核簽字→上級(jí)主管審批→財(cái)務(wù)總監(jiān)審批→總經(jīng)理審批。如相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)人員外出,需電話通知。如未按規(guī)定執(zhí)行,扣除相關(guān)財(cái)務(wù)人員的當(dāng)月績效。(三)財(cái)務(wù)付款:借款人憑審批后的借款單到財(cái)務(wù)部辦理領(lǐng)款手續(xù)。第三部分日常費(fèi)用核報(bào)制度及流程第一條日常費(fèi)用的定義日常費(fèi)用主要包括差旅費(fèi)、通訊補(bǔ)貼、交通補(bǔ)貼、辦公費(fèi)、低值易耗品、培訓(xùn)費(fèi)、資料費(fèi)等。在一個(gè)預(yù)算期間內(nèi),各項(xiàng)費(fèi)用的累計(jì)支出原則上不得超出預(yù)算。第二條日常費(fèi)用核報(bào)的一

4、般規(guī)定及流程(一)日常費(fèi)用核報(bào)的一般規(guī)定1、核報(bào)人必須取得相應(yīng)的合法票據(jù)(客戶名稱:美迪信(北京)醫(yī)藥科技有限公司),且票據(jù)背面有經(jīng)辦人簽名。2、填寫核報(bào)單應(yīng)注意:根據(jù)日常費(fèi)用性質(zhì)填寫對(duì)應(yīng)單據(jù);嚴(yán)格按單據(jù)要求項(xiàng)目認(rèn)真填寫,注明附件張數(shù);金額大小寫須完全一致(不得涂改);簡述日常費(fèi)用內(nèi)容或事由。3、按規(guī)定的日常費(fèi)用審批程序報(bào)批。4、核報(bào)5000元以上的日常費(fèi)用需提前一天通知財(cái)務(wù)部以便備款。(二)日常費(fèi)用的核報(bào)的一般流程部門經(jīng)理以下人員,且金額在1000元以下的核報(bào),核報(bào)人整理核報(bào)單據(jù)并填寫對(duì)應(yīng)費(fèi)用核報(bào)單→須辦理申請(qǐng)或出入庫手續(xù)的

5、應(yīng)附批準(zhǔn)后的申請(qǐng)單或出入庫單→部門助理復(fù)核簽字→部門經(jīng)理審核→財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)復(fù)核→上級(jí)主管審批→財(cái)務(wù)總監(jiān)審批→到出納處核報(bào)。部門經(jīng)理以上人員,或金額在1000元以上的核報(bào),核報(bào)人整理核報(bào)單據(jù)并填寫對(duì)應(yīng)費(fèi)用核報(bào)單→須辦理申請(qǐng)或出入庫手續(xù)的應(yīng)附批準(zhǔn)后的申請(qǐng)單或出入庫單→部門助理復(fù)核簽字→部門經(jīng)理審核→財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)復(fù)核→上級(jí)主管審批→財(cái)務(wù)總監(jiān)審批→總經(jīng)理審批→到出納處核報(bào)。第一條差旅費(fèi)核報(bào)制度及流程(一)差旅費(fèi)核報(bào)標(biāo)準(zhǔn)職別出差補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)(元/天)差期住宿費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)(元/天)差期交通費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)(元/天)專員、助理3015025地區(qū)經(jīng)理/地區(qū)主管/助理產(chǎn)品

6、經(jīng)理3018035產(chǎn)品經(jīng)理/省區(qū)經(jīng)理4022040區(qū)域銷售總監(jiān)/市場(chǎng)及業(yè)務(wù)拓展總監(jiān)5030050事業(yè)部總經(jīng)理、總經(jīng)理50350具實(shí)核報(bào)公司日常的公務(wù)差旅住宿建議選擇錦江之星、如家快捷等快捷商務(wù)酒店。公司統(tǒng)一組織的活動(dòng),無出差補(bǔ)貼。(二)差旅費(fèi)用核報(bào)規(guī)定1.住宿費(fèi)核報(bào)時(shí)必須提供住宿發(fā)票,在公司規(guī)定的住宿標(biāo)準(zhǔn)范圍內(nèi)據(jù)實(shí)核報(bào),超出住宿標(biāo)準(zhǔn)部分由員工自行承擔(dān)。員工在晚上18:00以后離開出差地點(diǎn),可核報(bào)半天住宿費(fèi)用。2.實(shí)際出差天數(shù)的計(jì)算以所乘交通工具出發(fā)時(shí)間到返回出發(fā)地時(shí)間為準(zhǔn),12:00以后出發(fā)(或12:00以前到達(dá))以半天計(jì),1

7、2:00以前出發(fā)(或12:00以后到達(dá))以一天計(jì)。3.出差補(bǔ)貼、交通費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)實(shí)行限額制,依據(jù)實(shí)際出差天數(shù)補(bǔ)貼在額度范圍內(nèi)據(jù)實(shí)核報(bào)。4.出差時(shí)由對(duì)方接待單位提供餐飲、住宿及交通工具等將不再享受核報(bào)相關(guān)費(fèi)用。5、部門經(jīng)理以下員工公務(wù)出差出入機(jī)場(chǎng)、火車站、港口一律乘坐公共交通工具(含機(jī)場(chǎng)大巴和快軌)。(三)差旅費(fèi)用核報(bào)流程1.出差申請(qǐng):擬出差人員首先填寫《出差申請(qǐng)表》,詳細(xì)注明出差地點(diǎn)、目的、行程安排、交通工具及預(yù)計(jì)差旅費(fèi)用項(xiàng)目等。2.差旅費(fèi)借款:出差人員將審批過的《出差申請(qǐng)表》交財(cái)務(wù)部,按借款管理規(guī)定辦理借款手續(xù),出納按規(guī)定支付所

8、借款項(xiàng)。3.購票:出差人員持審批過的出差申請(qǐng)復(fù)印件,到人力資源及行政部訂票(原則上機(jī)票一律用支票支付,特殊情況不能用支票的,需事先書面說明情況,經(jīng)審批人簽字后報(bào)財(cái)務(wù)備案)。4.返回核報(bào):出差人員應(yīng)在回公司后五個(gè)工作日內(nèi)辦理核報(bào)事宜,根據(jù)差旅費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)填寫《差旅費(fèi)核報(bào)單》,按照一

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