注冊內(nèi)部審計師-注冊內(nèi)部審計師內(nèi)部審計活動分類模擬題iia屬性標準(二)

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1、注冊內(nèi)部審計師內(nèi)部審計活動分類模擬題IIA屬性標準(二)選擇題1、ⅡA《標準》要求內(nèi)部審計主管建立和保持一個質(zhì)量保障方案,用于評價內(nèi)部審計部門的工作。下列______項同保持高質(zhì)量的目標最為直接相關(guān)。??a.要求監(jiān)督復核所有的審計方案、工作底稿和審計報告草稿??b.要求和外部審計師協(xié)調(diào)??c.要求遵循ⅡA的《道德規(guī)范》??d.要求所有職業(yè)審計人員的教育標準2、根據(jù)ⅡA《標準》,內(nèi)部審計部門的組織地位______。??a.應該大到足以使其完成審計職責??b.在報告關(guān)系直接通向董事會的時候是最佳的??c.要求董事會每年批準審計計劃表、計劃和預算??d.在審計章程明確界定其獨

2、立性的時候是有保證的3、在對采購進行審計時,內(nèi)部審計師發(fā)現(xiàn)幾起有關(guān)公司競標政策的違規(guī)事件。上一年的審計報告已報告過同樣的情形,但是沒有采取糾正措施。下列______項最佳描述了針對這個重復發(fā)現(xiàn)的恰當行為。??a.審計報告應該注明,上一次審計中已報告過同樣的情形??b.在離場訪談過程中,管理層應當意識到還未對上一次報告的發(fā)現(xiàn)進行糾正??c.內(nèi)部審計主管應該確定管理層或者董事會是否承擔了不采取糾正措施所產(chǎn)生的風險??d.內(nèi)部審計主管應該確定是否應該將這種情形向獨立審計師和管制機構(gòu)報告4、大型審計業(yè)務(wù)的政策應該______,最有可能反映相對較小的內(nèi)部審計業(yè)務(wù)和相對較大的內(nèi)部審

3、計業(yè)務(wù)的政策差別。??a.明確內(nèi)部審計的范圍和地位??b.包含履行審計的權(quán)力??c.明確說明要開展的活動??d.存在大量的細節(jié)5、管理層聲稱審計師用以評價經(jīng)營績效的工作標準不恰當。管理層制定的書面績效標準含糊其辭,不得不由審計師進行解釋。在這種情形下,審計師可以通過下列______項盡到其應有的審慎責任。??a.向管理層保證他們的解釋是合理的??b.向自己保證他們的解釋同行業(yè)慣例相一致??c.同被審計方就衡量績效的標準達成共識??d.在審計報告中表明管理層的反對理由6、下列評價員工績效的______項被認為是違背了良好的人員管理技術(shù)。??a.評價人員應該使很好的評價和很

4、差的評價都合理,因為這會對員工產(chǎn)生影響??b.評價應該每年都開展或者更加頻繁地開展,從而提供員工勝任能力的反饋??c.第一次評價應該在工作開展后不久就進行,這樣就能對新員工進行早期的指導??d.由于有許多工作完全合格的員工,所以更應該應用標準的評價用語7、內(nèi)部審計師在審計過程中未能發(fā)現(xiàn)員工舞弊行為,如果______項導致了未能發(fā)現(xiàn)舞弊行為,最有可能表明是違反了ⅡA《標準》。??a.沒有對該領(lǐng)域的所有交易事項進行詳細的審計??b.確定該領(lǐng)域的任何可能舞弊都不涉及重大的金額??c.確定在該領(lǐng)域追加審計程序的成本超出了潛在的收益??d.事先假設(shè)該領(lǐng)域的內(nèi)部控制是恰當而有效的8

5、、就如公司差旅政策所描述的那樣,雇員在向公司授權(quán)的票務(wù)代理機構(gòu)購買機票時,要取得并向部門管理人員報告具體的飛機票信息,包括費用等級、購票日期和最低適用的費用選項。這類報告提供了下列______項信息。??a.同公司差旅政策相關(guān)的工作品質(zhì)??b.識別處理員工經(jīng)營費用報告數(shù)據(jù)所必需的成本??c.部門預算同實際花銷的比較??d.支持雇主經(jīng)營費用的減少根據(jù)以下信息,回答第19題至第20題。??在一次高級管理人員的年末計劃會上,內(nèi)部審計主管得知有關(guān)公司某一存貨成本系統(tǒng)的審計報告初稿近期引起了會計方面的爭議。這份審計報告提出對該部分存貨系統(tǒng)中出現(xiàn)的錯誤進行相應的大額調(diào)整。審計結(jié)論表

6、明:公司內(nèi)部使用該成本系統(tǒng)的其他6個生產(chǎn)部門也需要做相應的存貨記錄調(diào)整。據(jù)首席財務(wù)官(CFO)稱,共有7個部門需要進行調(diào)整,這將是對財務(wù)報表的重大調(diào)整。CFO向內(nèi)部審計師詢問了計算調(diào)整額使用的方法,要求審計主管在充分考慮審計發(fā)現(xiàn)的各方面影響后再提交審計報告,審計主管直接向CFO報告。由于這份審計報告仍處于有待管理層發(fā)表意見的初稿階段,審計委員會還沒有評定這項審計。9、假定年末計劃會后,內(nèi)部審計主管同一天又見到了審計委員會,下列______項不是內(nèi)部審計主管的職責。??a.向?qū)徲嬑瘑T會說明高層管理人員對所有重大審計發(fā)現(xiàn)的決定??b.強調(diào)重大的審計發(fā)現(xiàn)和建議,就已批準的審計

7、工作計劃進行報告??c.向?qū)徲嬑瘑T會報告事前與CFO會面的結(jié)果,以及有關(guān)存貨調(diào)整記錄可被考慮的選擇方案??d.在將審計發(fā)現(xiàn)報告給審計委員會之前設(shè)法解決存貨問題10、內(nèi)部審計主管應當采取下列______項行動。??a.計劃年末以后重新審核各部門的存貨成本系統(tǒng)??b.取回送交管理層審核并提出意見的所有審計報告初稿的副本??c.告知高層管理人員,不實財務(wù)報告是不被接受的??d.對各部門的存貨估價的結(jié)論依據(jù)進行審核11、根據(jù)ⅡA《標準》有關(guān)應有的職業(yè)審慎的內(nèi)容,內(nèi)部審計師應該______。??a.考慮用到審計程序的事項的相對重要性或重大性??b.

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