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《計量認證內(nèi)審檢查表》由會員上傳分享,免費在線閱讀,更多相關(guān)內(nèi)容在行業(yè)資料-天天文庫。
1、內(nèi)審檢查表審核時間:年月日控制編號:受審核崗位部門審核員審核地點陪同人要素檢查內(nèi)容審核記錄判定4.1.1非獨立法人單位查:1)母體法人單位的營業(yè)執(zhí)照和法人登記證;2)本機構(gòu)設(shè)置的文件;3)母體法人單位的公正性聲明和授權(quán)聲明;4)本機構(gòu)主要負責(zé)人的任命文件;5)是否有獨立帳戶。4.1.21.要有固定場所,地址、用房面積;2.要配備符合申請項目檢測能力要求的所有儀器設(shè)備,提供儀器設(shè)備一覽表和項目配置表。3.若有可移動設(shè)施,應(yīng)列出。4.1.3在手冊中對機構(gòu)場所的覆蓋說明。檢查實驗室所有場所的所有工作,驗證質(zhì)量體系能否對其有效的覆蓋。
2、4.1.4要列出機構(gòu)人員一覽表,表中要說明從事的崗位,其中要有一定比例的管理人員。4.1.51.公正性聲明;該聲明是否對評審準則中規(guī)定的公正性行為作出要求。2.通過各種信息收集,評價員工是否有違反公正性規(guī)定的行為,管理層對違反公正性規(guī)定的行為是否采取了相應(yīng)的措施。4.1.61.是否制定了《保密和保護所有權(quán)程序》。2.通過各種信息收集,評價是否有泄密行為,如有是否采取了措施。4.1.71.手冊中是否有組織機構(gòu)圖,關(guān)系是否明確。2.非獨立法人單位,還要有在法人單位中所處的位置圖。4.1.81.實驗室最高管理者、技術(shù)管理者、質(zhì)量主管及
3、各部門主管是否有任命文件;2.獨立法人實驗室最高管理者是否有其上級單位的任命文件;3.若最高管理者、技術(shù)管理者有變更,是否報發(fā)證機關(guān)或其授權(quán)的部門備案確認。4.1.91.是否制定了各部門職責(zé)和各崗位職責(zé),職責(zé)應(yīng)清楚,不能有交叉不清的職責(zé);第10頁共10頁2.是否編制了職能分配表,分配表中職能分配是否合理,與職責(zé)描述是否有矛盾?3.對關(guān)鍵崗位是否規(guī)定了代理人制度,代理人是否明確?4.1.101.是否有監(jiān)督員聘任文件?2.監(jiān)督員的條件是否能滿足準則的要求?4.1.111.是否有技術(shù)負責(zé)人、質(zhì)量負責(zé)人的任命文件;2.技術(shù)負責(zé)人、質(zhì)量負
4、責(zé)人的職責(zé)和權(quán)力是否有明確規(guī)定?規(guī)定是否合理?4.1.121.手冊中對政府指令性任務(wù)的完成是否規(guī)定了相應(yīng)的措施?2.以往政府下達的指令性任務(wù)是否按期保質(zhì)保量的完成?(抽查前一兩年政府指令性任務(wù)的完成情況)4.21.質(zhì)量手冊的內(nèi)容是否覆蓋了評審準則的全部要求?是否適應(yīng)組織的自身實際運作?2.查程序文件目錄,準則中規(guī)定的應(yīng)制定的程序文件是否已制定?3.查作業(yè)指導(dǎo)文件目錄,對具體的技術(shù)操作和儀器設(shè)備操作是否制訂了必須的指導(dǎo)文件?4需要記錄的各類活動,是否制訂了記錄表式,表式設(shè)計是否合理?5抽查管理人員1~2名,檢測人員3~5名,提問考
5、核體系文件的精神是否宣貫至有關(guān)人員?精神是否被理解?4.31.是否編制了《文件控制程序》2.是否有受控文件清單?抽查3~5份外來技術(shù)標準,是否列入受控清單;3.文件發(fā)放是否有記錄?從檢測人員和管理人員處分別抽查3~5個文件,核對是否有記錄;4.從自編管理文件和技術(shù)文件中分別抽查3~5個,檢查是否有編制、審核、批準人簽名,文件是否有唯一性編號、受控識別、版號標識;5.從文件受控清單中抽查3~5個技術(shù)類文件,查相關(guān)文件使用人員是否能方便獲取該文件;6若文件有修訂,查修訂過程是否受控。7若體系規(guī)定允許有電子版文件,查是否有對電子版文件
6、的受控規(guī)定,實際運作是否按規(guī)定執(zhí)行。注:現(xiàn)場檢查應(yīng)關(guān)注作廢文件是否及時收回。第10頁共10頁4.41.是否有分包活動;2.如果有,是否制定了《分包活動控制程序》;3.項目是否分包給通過計量認證或?qū)嶒炇艺J可并有能力的分包方。4.是否將分包安排以書面形式通知客戶,是否得到客戶的同意?5.分包政策是否符合準則規(guī)定的原則?6.抽1~3份記錄查:1)對所使用的分包方是否進行了評價;2)評價記錄是否完整;3)選擇的分包方是否具備能力。4.51.是否制定了《服務(wù)和供應(yīng)品的采購控制程序》;2.與檢測質(zhì)量有關(guān)的采購物品是否有驗收記錄;3.投入使用
7、的采購物品是否經(jīng)驗收合格;1.影響檢測質(zhì)量的物品采購是否有采購申請文件,文件內(nèi)容是否包含了有關(guān)的技術(shù)信息;2.抽1~3份采購申請文件,查是否經(jīng)審批。1.對影響檢測質(zhì)量的重要消耗品、供應(yīng)品和服務(wù)的供應(yīng)商是否進行評價;2.抽查是否保存這些評價的記錄和獲批準的供應(yīng)商名單。4.61.是否制定了《客戶要求、標書和合同評審程序》;2.程序的內(nèi)容是否涵蓋了標準的要求。1.合同信息是否充分;2.是否有合同評審的記錄(簡易合同以受理人員簽字確認即認為符合要求)。抽查3~5份業(yè)務(wù)受理單,抽5份合同的實施情況,查:1.是否有偏離合同的情況;2.如果有
8、,則是否通知了客戶并經(jīng)確認。抽5份合同查:1.是否有工作開始后修改合同的情況;2.如果有,是否重新進行合同評審;3.合同修改內(nèi)容是否通知到所有受影響的人員?4.71.是否制定了《申訴和投訴處理程序》;2.若有申投訴,是否保存了相應(yīng)的記錄;3.抽查1-3份申投訴記